Číslo | 8307185637 |
Interné číslo | 114/2022 |
Predmet | Služby pevnej siete 1.5 - 31.5.2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 21-06-2022 |
Dátum vystavenia | 01-06-2022 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkálska 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 38.78 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
slovak_telekom,_a.s._pevna.pdf |