Faktúry

Číslo | 8271323299 |
Interné číslo | 201/2020 |
Predmet | Služby pevnej siete od 1.10 - 31.10.2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-11-2020 |
Dátum zverejnenia | 18-11-2020 |
Dátum vystavenia | 01-11-2020 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkálska 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 27.99 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
Slovak Telekom a.s._pevná.pdf |
2016
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016
- 03.11.2016 | 0.01 Mb